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Tavoli Central de Ajuda

Integracao Contabil

Gera os **lancamentos contabeis automaticos** a partir dos documentos dos outros modulos (notas fiscais, baixas financeiras, estoque), usando as regras da **Parametrizacao de Integracao**. Voce escolhe o periodo, revisa a proposta de lancamentos e efetiva a contabilizacao.

Para que serve

Antes de comecar

  • Configure a Parametrizacao de Integracao (origem modulo/operacao x contas contabeis).
  • Tenha o Plano de Contas e os Historicos Padrao cadastrados.

Como usar

  1. Abra Contabil > Integracao.
  2. Informe o periodo e gere a proposta de lancamentos (documentos ja contabilizados nao entram de novo).
  3. Revise a proposta: cada documento aparece com debito/credito, valor e historico.
  4. Efetive; os lancamentos entram em lote contabil e ficam visiveis em Lancamentos/Razao/Balancete.

Regras importantes

  • Documento sem parametrizacao para sua operacao fica de fora — a tela aponta essas pendencias.
  • Reprocessar o periodo nao duplica: apenas documentos ainda nao contabilizados sao propostos.
  • Periodo com fechamento contabil nao aceita novos lancamentos.

Problemas comuns

SituacaoComo resolver
Documento fora da propostaCadastre a regra na Parametrizacao de Integracao para a origem/operacao
Lancamento na conta erradaAjuste a parametrizacao e reprocesse (estorne o lote anterior se ja efetivado)
Erro por periodo fechadoReabra o fechamento contabil ou lance na competencia aberta

Telas do sistema

Capturas reais desta tela, com dados sensíveis mascarados.

Tela principal
Integracao Contabil - Tela principal

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