Integracao Contabil
Gera os **lancamentos contabeis automaticos** a partir dos documentos dos outros modulos (notas fiscais, baixas financeiras, estoque), usando as regras da **Parametrizacao de Integracao**. Voce escolhe o periodo, revisa a proposta de lancamentos e efetiva a contabilizacao.
Para que serve
Antes de comecar
- Configure a Parametrizacao de Integracao (origem modulo/operacao x contas contabeis).
- Tenha o Plano de Contas e os Historicos Padrao cadastrados.
Como usar
- Abra Contabil > Integracao.
- Informe o periodo e gere a proposta de lancamentos (documentos ja contabilizados nao entram de novo).
- Revise a proposta: cada documento aparece com debito/credito, valor e historico.
- Efetive; os lancamentos entram em lote contabil e ficam visiveis em Lancamentos/Razao/Balancete.
Regras importantes
- Documento sem parametrizacao para sua operacao fica de fora — a tela aponta essas pendencias.
- Reprocessar o periodo nao duplica: apenas documentos ainda nao contabilizados sao propostos.
- Periodo com fechamento contabil nao aceita novos lancamentos.
Problemas comuns
| Situacao | Como resolver |
|---|---|
| Documento fora da proposta | Cadastre a regra na Parametrizacao de Integracao para a origem/operacao |
| Lancamento na conta errada | Ajuste a parametrizacao e reprocesse (estorne o lote anterior se ja efetivado) |
| Erro por periodo fechado | Reabra o fechamento contabil ou lance na competencia aberta |
Telas do sistema
Capturas reais desta tela, com dados sensíveis mascarados.